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「青浦」开发票的操作方法是什么?

已解决问题联贝财务 631有疑问?立即咨询
匿名
提问人:匿名
2022-02-25 22:42

最佳答案
  • 裴紫玲
    裴紫玲销售经理
    中经慧税 • 联贝财务

    开青浦发票的操作方法:

    区分税盘和无税盘:

    1、税盘:插入税盘--青浦发票管理--发票填开--输入对方公司信息--打印(发票打印机打印)

    2、无税盘:小规模代开发票,需要有对方公司信息(公司名称,纳税号,地址,电话,开户行,开户行账号,开票内容和金额),然后再电子税务局代开即可。

    希望能够帮到您,谢谢。

    引用资料:黄山公司注册代理的优势都有什么?

    解决时间:2022-02-25 22:25
    郑重提示:线上咨询不能代替面谈,财税顾问建议仅供参考!

其他答案6人回答 631人参与
  • 张丽丽
    张丽丽资深财税专家
    联贝财务#1楼
    2022-02-25 22:07

    您好!

    使用税控盘版软件的纳税人开具青浦发票操作步骤是:

    登录开票后,第一步点击青浦发票管理发票填开,选择开具发票的种类,确认发票号码;

    第二步核对发票代码和号码与纸质发票一致后,点击“确定”按钮,系统弹出发票开具窗口;

    第三步正确填写购货方单位名称、纳税人识别号等信息,货物或应税劳务名称,

    根据情况不同,规格和单位可不填写,输入数量,输入金额;

    第四步当发票填写完毕,信息无误,将发票放入打印机内,点击“发票打印”即可。

  • 王依
    王依高级HR顾问
    联贝财务#2楼
    2022-02-25 21:50

    开青浦发票分为代开青浦发票和自开发票。

    代开发票:法人实名登陆电子税务局-我要办税-发票使用-发票代开-选择专普票-填写发票信息-提交-绑定办税员-去附近税局打印即可。

    自开发票:插入税盘-打开航天的开票软件-登陆-发票填开-录入发票信息-打印即可

  • 卢春花
    卢春花高级建筑师
    联贝财务#3楼
    2022-02-25 21:33

    答:

    您好!使用税控盘版软件的纳税人开具青浦发票操作步骤是:登录开票后,

    第一步点击青浦发票管理发票填开,选择开具发票的种类,确认发票号码

    ;第二步核对发票代码和号码与纸质发票一致后,点击“确定”按钮,系统弹出发票开具窗口;

    第三步正确填写购货方单位名称、纳税人识别号等信息,货物或应税劳务名称,根据情况不同,规格和单位可不填写,输入数量,输入金额;

    第四步当发票填写完毕,信息无误,将发票放入打印机内,点击“发票打印”即可。

    有更多的疑问可咨询联贝专业人员为您解答,希望能帮到您!

  • 张金宇
    张金宇资深财税专家
    联贝财务#4楼
    2022-02-25 21:16

    您好!开青浦发票的操作办法如下:

    一、开青浦发票办理方法:

    已办理税务登记的小规模纳税人增值税发票以及国家税务总局确定的其他可予代开增值税专用发票的纳税人。

    二、按规定应当携带和提交的材料目录:

    1、《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》;

    2、发生购销业务、提供增值税应税劳务的合同、协议或书面证明及加盖公章的复印件;

    3、《发票购用印制簿》原件(审核无误后,原件退还纳税人);

    4、经办人身份证或《办税员联系卡》原件(审核无误后,原件退还纳税人);

    5、税务机关规定应当报送的其他有关证件、资料。

    注意事项:

    1、凡前来代开发票的企业必须主动出示《发票购买印制簿》上注明的购票员身份证或办税员证。

    2、凡办税员或购票员不能前来,除出示购票员办税员身份证件外还应出示代开人员的身份证件。

    3、企业委托有资质中介公司前来代开发票的,必须出示企业法人代表签发的委托书及代开人员的身份证件。

    4、如企业要求代开万元版增值税专用发票,必须填写《增值税专用发票最高开票限额、限购量申请(审核)表》,由专管员初审,主管所长审批转稽管科审批后,方可到窗口开具。

    希望可以帮到您!

  • 张丽丽
    张丽丽财税销售经理
    联贝财务#5楼
    2022-02-25 20:59

    代开青浦发票:实名登陆国税-我要办税-青浦发票使用-发票代开-选择专票或者普票-按要求录入公司信息,客户信息,开票内容-提交

    自开发票:登陆税盘-发票管理-发票填开-按要求填入开票内容-打印-完成

  • 金启杭
    金启杭市场总监
    联贝财务#6楼
    2022-02-25 20:42

    您好!

    1、开具正数专用青浦发票:

    进入系统→青浦发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票

    2、开具带销货清单的专用发票:

    进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单

    3、开具带折扣的专用发票:

    进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票

    4、开具负数专用发票:

    进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票

    三、作废专用发票

    1、已开发票作废:

    进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功

    2、未开发票作废:

    进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功